В программе 1с бухгалтерия 8 отражение ндс к вычету может быть выполнено

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.46.19.

Абзацем 3 пункта 1 статьи 172 НК РФ установлено, что при приобретении основных средств, оборудования к установке или нематериальных активов вычеты НДС производятся в полном объеме после принятия на учет данных объектов.

Однако в 2016 году Минфин России в письме от 18.11.2016 № 03-07-11/67999 пересмотрел свою позицию, разъяснив, что вычет налога на добавленную стоимость, предъявленного налогоплательщику при приобретении основного средства, производится после принятия его на учет на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Суммы предъявленного НДС в соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 НК РФ могут быть заявлены к вычету в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных основных средств (письмо Минфина России от 12.02.2015 № 03-07-11/6141).

При этом для ОС не допускается принятие к вычету налога на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение этих трех лет (письма Минфина России от 09.04.2015 № 03-07-11/20293, от 18.05.2015 № 03-07-РЗ/28263).

Учет НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3

Начиная с версии 3.0.45 в «1С:Бухгалтерии 8» вычет НДС при приобретении основных средств может быть заявлен в соответствии с письмом Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999, то есть не дожидаясь отражения этих активов на счете 01 «Основные средства».

Поступление основного средства, первоначальная стоимость которого формируется с учетом дополнительных расходов, отражается документом Поступление (акт, накладная) с видом операции Оборудование (раздел Покупки).

Для регистрации полученного счета-фактуры необходимо в поля Счет-фактура № и от документа Поступление (акт, накладная) ввести соответственно номер и дату входящего счета-фактуры и нажать кнопку Зарегистрировать. При этом автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный, а в форме документа-основания появится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Если покупатель не ведет раздельный учет, то в документе Счет-фактура полученный для упрощенного заявления к вычету суммы входного НДС будет присутствовать флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Однако вне зависимости от наличия данного флага вычет входного НДС при приобретении объекта ОС производится только после выполнения регламентной операции Формирование записей книги покупок (раздел Операции — Регламентные операции НДС).

Заполнение сведений на закладке Приобретенные ценности выполняется автоматически по команде Заполнить. В табличной части отражаются суммы НДС по основным средствам, в том числе и принятым к учету на счет 08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств».

Читайте также:
Ошибка программы runas не удалось получить пароль пользователя

Таким образом, принятие к учету приобретенного объекта в качестве основного средства теперь не влияет на применение НДС.

Источник: buh.ru

Некоторые вопросы по учету в «1С:Бухгалтерии 8.3»

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», декабрь 2020На вопросы отвечает Дарья Волохова, бухгалтер-консультант Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ». – Как в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, в момент поступления товаров предъявить к налоговому вычету только часть НДС, а остальную – перенести на следующий квартал? – Так как предприятие решило предъявить к налоговому вычету лишь часть входного НДС, то в счет-фактуре, созданной на основании документа поступления, следует снять флаг «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения». Обратите внимание, если в базе включен раздельный учет – стоит галка «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета» в настройках налогов и отчетов (раздел «Главное») на закладке «НДС», то никаких дополнительный действий, кроме создания счет-фактуры, на данном этапе делать не нужно. Следующим шагом является создание документа «Формирование записей книги покупок» (раздел «Операции» – «Регламентные операции НДС»), в котором необходимо нажать кнопку «Заполнить», чтобы включить поступления текущего периода, а также поступления прошлых периодов, по которым входной НДС не был принят к вычету, либо был принят частично. Далее, для того чтобы принять к вычету лишь часть входного НДС, в табличной части документа в колонке «НДС» следует вручную откорректировать сумму, указав ту, которая будет принята к вычету в текущем квартале.

После сохранения документа «Формирование записей книги покупок», в отчетность по НДС будет включена только та сумма НДС, которая предъявлена к налоговому вычету в данном налоговом периоде. – Как в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) начислить компенсацию за неиспользованный отпуск? – Автоматический расчет дней и суммы компенсаций за неиспользованный отпуск реализован только в программах с расширенными возможностями расчета зарплаты, например, «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред.3.1. Для того, чтобы в «1С: Бухгалтерия 8», ред. 3.0, начислить и выплатить компенсацию в первую очередь следует создать новое начисление (Раздел «Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Расчет зарплаты» – «Начисления»). При создании начисления необходимо выбрать следующие настройки:

  • Код дохода НДФЛ – 2013 «Сумма компенсации за неиспользованный отпуск»;
  • Категория дохода – «Прочие доходы от трудовой деятельности»;
  • Вид дохода для страховых взносов – «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами» (рис. 1).

Как перенести вычет по НДС на следующий квартал в 1С Бухгалтерии

После выбора настроек, сохраните начисление, воспользовавшись командой «Записать и закрыть».

Для того чтобы начислить сотруднику компенсацию, создайте документ «Начисление зарплаты», в котором с помощью команды «Подобрать» отразите нужного сотрудника. Далее, нажав кнопку «Начислить», которая находится над табличной частью, выберите «Компенсация неиспользованного отпуска» и вручную укажите сумму компенсации. НДФЛ и суммы страховых взносов будут рассчитаны программой автоматически.

Читайте также:
Какие программы используют ютуберы для записи видео

После сохранения документа «Начисление зарплаты» следует выплатить компенсацию, аналогично выплате заработной платы, например, сформировав «Ведомость в кассу» и «Расходный кассовый ордер».

Чтобы рассчитать сумму компенсаций, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте 1С:ИТС. Для этого:

  • Перейдите на сайт 1С:ИТС (https://its.1c.ru/).
  • На главной странице выберите раздел «Справочная информация» – «Калькуляторы – «Расчеты по отпускам».
  • На открывшейся странице, перейдите по ссылке «Компенсация за неиспользованный отпуск», после чего, введя все необходимые данные, например, дата приема и увольнения сотрудника, сумма начисленной заработной платы за расчетный период и другие, система самостоятельно рассчитает сумму компенсации, которую после можно будет указать в документе «Начисление зарплаты».

– Как в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) создать обособленное подразделение?

Следует отметить, что в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, поддерживается учет по обособленным подразделениям, но только в целях формирования отчетности по НДФЛ (с соблюдением условия, что численность сотрудников предприятия не должна превышать 60 человек).

Для того чтобы создать обособленное подразделение, зайдите в раздел «Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты». Далее раскройте блок «Расчет заплаты» и установите галку «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям».

После этого в карточке организации (раздел «Главное» – «Организации» или «Реквизиты организации») перейдите по ссылке «Подразделения» и воспользуйтесь командой «Создать» или откройте уже созданное подразделение, которое является обособленным. В открывшейся форме следует установит галку «Обособленное подразделения», после чего появятся такие дополнительные поля, как «КПП» и «Налоговая инспекция».

Источник: www.audit-it.ru

Отражение НДС к вычету в 1С:БП

В программе 1С:Бухгалтерия предприятия операции по НДС автоматизированы, однако бывают случаи когда нужно ввести корректировку или уточнение. Также для организаций которые находятся на упрощенной системе налогообложения данные операции нужно вводить “руками”.

Для того чтобы программа правильно рассчитывала такие операции необходимо воспользоваться “Отражение НДС к вычету”. (Операции — НДС )

Отражение НДС с указанием документа расчета.

Создадим в программе документ, в котором будем заполнять все необходимые реквизиты, также необходимо заполнить “Документ расчетов” — выбирается документ расчетов, по данным которого заполняется табличная часть. Если на закладке Счет-фактура установлен флажок Использовать документ расчетов как счет-фактуру, то документ расчетов используется для отражения в учете.

Также в данном документе необходимо проставить галки.

  • “Использовать как запись книги продаж. Код операции. Получение товаров, работ, услуг”. — данный функционал будет отображать налог к вычету в документе поступления и в книге покупок, также надо будет дополнительно ввести документ формирования.
  • “Формировать проводки” — будет формировать проводки, которые будут отображать зачисление налога.
  • “Запись дополнительного листа за период” — данный функционал будет записывать проводки документа на дополнительном листе в периоде за который указывает пользователь.
  • “Использовать документ расчетов как счет-фактуру” — устанавливается, когда документ нуждается в корректировке движения и будет расчет отражен в учете.
Читайте также:
Какая программа ВК музыка для Андроид

Рассмотрим также какие в программе есть “Код операции”. Данный перечень стандартный в программе и пользователь сам выберет данный код в соответствии операции.

Перейдя на вкладку “Товары и услуги” можно при нажатии на кнопку “Заполнить” и выбрав один из варианта заполнения перенести данные в табличную часть.

В табличной части место наименования номенклатуры указывается “вид ценности” без детализации. Для отражения операции в книге покупок.

После заполнения табличной части можно переходит к корректировке. В документе нужно указать суммы с плюсом или с минусом.

Формирование НДС баз документа расчета.

Для того что бы сформировать НДС к вычету без документа расчета заполняем все необходимые реквизиты, кроме “Документ расчета” и не устанавливаем галочку “Использовать документ расчетов как счет — фактуру”. Если счет — фактура нужно будет зарегистрировать — это можно сделать в самом документе нажав на кнопку “Зарегистрировать”.

На вкладке “Товары и услуги” пользователь самостоятельно указывает номенклатуру и изменение данных. Если пользователь все таки установил галку, которая формирует счет — фактуру, то вид ценности необходимо детализировать и указать все необходимые данные вручную. Отображение в книге покупок можно указать на вкладке “Документы оплаты”.

Движение документа

При установленной галочке “Проводки документа” будут формироваться проводки.Так же видим что данный документ формирует записи в регистре “НДС Покупки”.

Если убрать галочку “Формировать проводки” то в движении документа будет отображаться только запись в регистре “НДС Покупки” .

Анализ учета НДС

Воспользуемся “Анализ учета по НДС” (Отчетность — Анализ учета)

В данном отчете можем увидеть изменения, которые мы внесли с помощью документа “ Отражение НДС к вычету”

С помощью данного функционала, пользователь может без труда изменить суммы НДС и правильно его отразить в отчетах.

Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds

— Консультация по 1С Бесплатно!

— Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

— Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Источник: 42clouds.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru