Изменения в учете и отчетности для налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность по упрощенной системе налогообложения (УСН), касаются не только перевода расчетов по налогам на единый налоговый счет (ЕНС). По УСН в 2023 году действуют новые формы отчетов, декларации, лимиты, ограничивающие применение упрощенного налогообложения и ряд других правил. Рассмотрим, как сервис программных решений 1С поможет разобраться в новых форматах и не допустить грубых ошибок в учете.
Сервис по оценке налоговой нагрузки
Выбор системы уплаты налогов встает перед предпринимателями не только при регистрации бизнеса. В процессе работы меняются экономические условия, воздействующие факторы и финансовая целесообразность тех или иных видов деятельности. Так что и у действующего предприятия могут возникнуть предпосылки или необходимость перейти на УСН.
В решениях 1С есть особый Помощник, который может по ряду показателей дать примерную оценку доли налоговой нагрузки в валовом доходе предприятия.
УСН при объекте «доходы минус расходы». Как правильно всё организовать и вести учет без ошибок
В сервисе предлагается сравнить три режима: общий (ОСНО), упрощенный «Доходы» и упрощенный «Доходы минус расходы». Напомним:
- в режиме УСН «Доходы» налог взимается только с совокупной суммы доходов, обычно в размере 6 %. В случае убыточной деятельности налог не платится;
- в режиме УСН «Доходы минус расходы» налог взимается с разницы между доходами и расходами, обычно в размере 15 %. В случае превышения расходов над доходами всё равно придется заплатить минимальный налог — 1 % от суммы доходов.
Для начала предпринимателю необходимо или зарегистрировать юридическое лицо с определенной организационно-правовой формой, или вести бизнес в качестве индивидуального предпринимателя.
Если учет деятельности ведется в программе 1С, то сервис Помощника сам рассчитает суммы, необходимые для предварительной оценки, по нажатию кнопки «Заполнить автоматически». Если данных в программе еще нет, можно в специальные поля ввести предполагаемые показатели доходов, расходов и затрат на оплату труда сотрудникам.
В примере эти показатели занесены вручную, например если бизнес только планируется. Под итоговыми цифрами можно подробнее рассмотреть алгоритм расчета.

Настройки 1С в соответствии с законодательством на 2023 год
Основные настройки для работы на УСН в 1С нужно установить в разделе «Главное» — «Учетная политика» — «Настройка налогов и отчетов».
Обратите внимание на подсказки о лимитах применения УСН, которые приведены прямо в форме настроек. Согласно Приказу Минфина РФ № 573 от 19.10.2022 на 2023 год установлен специальный коэффициент 1,257, который индексирует ряд лимитов для применения УСН. С 2023 года пределы установлены в размерах:
- 141,4 млн руб. — доходы за 9 месяцев года, предшествующего переходу на УСН. Установлен для организаций и предприятий, действующих по другим системам налогообложения и планирующих перейти на упрощенку;
- 188,55 млн руб. — доходы с начала текущего года для предприятий, уже работающих по УСН «Доходы» и «Доходы минус расходы», чтобы применять ставку 6 % и 15 % соответственно. Превышение лимита означает, что налог по УСН предприятия должны будут рассчитывать по повышенным ставкам — 8 % и 20 %;
- 251,4 млн руб. — предельная сумма доходов предприятия совокупно за текущий год, при которой оно еще может применять УСН.
Во всех программах 1С очень легко проконтролировать любые показатели для контроля лимитов УСН. Предположим, ООО «Цветочный город» в первом полугодии имело доходы в виде поступлений от покупателя в объеме 3 780 000 руб.
Контролировать объем доходов в 1С можно несколькими способами
Первый вариант. Подходит для данных любого предприятия (на ОСНО или УСН), если учет ведется в 1С, — контроль по оборотно-сальдовой ведомости:
Второй вариант. Монитор основных показателей. Это аналитический отчет, который формируется по финансовым показателям на любой базе данных.
Третий вариант. Подходит для предприятий, уже работающих на УСН. Необходимо провести все регламентные операции по закрытию месяцев периода и сформировать книгу учета доходов и расходов. В нашем примере — за второй квартал.

Лимиты по среднесписочной численности
Предприятие может работать на УСН по обычным ставкам 6 % и 15 %, если среднесписочная численность сотрудников не превышает 100 человек. Если количество сотрудников более 100, то предприятие должно применить повышенные ставки 8 % или 20 % с квартала, в котором произошло увеличение персонала. При численности сотрудников более 130 человек налогоплательщик утрачивает право вести деятельность на УСН.
Контролировать среднесписочную численность персонала в 1С несложно. Из любой конфигурации, поддерживающей кадровый учет и обновленной до актуального релиза, доступен отчет «6-НДФЛ (с 2021 года)»: «Отчеты» — «1С-Отчетность» — «Регламентированные отчеты» — «Создать» — «6-НДФЛ», где по заполнении рассчитается корректный показатель всех официально оформленных сотрудников.

Лимиты по основным средствам
Также существуют ограничения по остаточной стоимости основных средств. Компания, имеющая остаточную стоимость ОС свыше 150 млн руб., не имеет право перейти на УСН. Индивидуальных предпринимателей это ограничение не касается. Посмотреть остаточную стоимость ОС можно из ведомости амортизации, сформированной за интересующий период.

Не смогут применять упрощенку
С 2023 года УСН не смогут применять предприятия, занимающиеся изготовлением и продажей ювелирных изделий, так как на УСН такие предприятия имели существенные преимущества перед ювелирами, работающими на ОСНО. Перечень ОКВЭД, по которым внесены поправки на применение УСН:
В п. 3 ст. 346.12 НК РФ перечислены виды деятельности, при которых также не может применяться УСН. Это банковская, страховая, нотариальная деятельности, производство ряда товаров, попадающих под акцизы, ведение азартных игр и др. Также у организации:
- доля других участников не должна превышать 25 %;
- не должно быть филиалов;
- ряд других ограничений, обозначенных в ст. 346.14 НК РФ.
Изменения в учете заработной платы, НДФЛ и взносов
Изменения в учете заработной платы произошли по причине перехода учета налогов на ЕСН и уплатой единого платежа по налогам. Однако в решениях 1С учтены все изменения в законодательстве, и сложностей в учете по новым правилам не возникает. Приведем пример начисления зарплаты в первом полугодии 2023 года и формы документов, которые будут сформированы для предоставления в органы ИФНС.
Начальные настройки учета зарплаты выполняются в разделе «Зарплата и кадры» — «Справочники и настройки» — «Настройки зарплаты».
Необходимо корректно указать даты выплат аванса и окончательного расчета по зарплате, так как по этим датам программа будет контролировать правильность удержания НДФЛ. По новым правилам, действующим с 1 января 2023 года:
- НДФЛ удерживается с каждого вида выплат — аванса, отпускных, больничных, зарплаты и т. д. — в день выплаты, а не в конце месяца по всей заработной плате;
- расчетным периодом считается не календарный месяц, как было до 2023 года, а с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего. Выплаты после 22-го числа относятся к выплатам следующего месяца и попадают в отчеты следующего месяца;
- отчетным периодом по НДФЛ принимается квартал, когда сдается форма 6-НДФЛ, а за месяцы внутри квартала в налоговую подаются новые документы — уведомления. По данным уведомлений ИФНС видит, какие суммы налогов удержаны или начислены налогоплательщиком в межотчетный период, и разносит их по соответствующим налогам из единого платежа на ЕНС.
Предположим, в организации были сделаны следующие начисления зарплаты:
По указанным начислениям сделаны следующие выплаты:
Хотя выплаты окончательной заработной платы сделаны в последний день месяца, они будут относиться к следующему месяцу, так как сделаны после 22-го числа текущего месяца. Обобщенно начисления зарплаты за январь – май по периодам будет выглядеть следующим образом:
Для проверки расчета сформируем форму 6-НДФЛ за январь – май 2023 года (выбрать первое полугодие):
Получим форму 6-НДФЛ с удержанным НДФЛ и размером оплаты НДФЛ в апреле и мае:
По новым правилам уведомление об уплате налога предоставляется за период, по которому не предоставляется налоговая отчетность — расчет или декларация, то есть за месяцы внутри квартала. В нашем примере это апрель и май.
Предельная дата отправки (предоставления) уведомления для всех налогов — до 25-го числа текущего месяца (до 25 апреля и 25 мая).
Предельная дата уплаты для всех налогов — 28-е число текущего месяца (до 28 апреля и 28 мая).
Составление нового документа — уведомления
Сформировать уведомление об удержанном и подлежащем уплате НДФЛ можно из раздела «Отчеты» — «1С-Отчетность» — «Уведомления, сообщения и заявления».
Создаем уведомление по НДФЛ за апрель. По кнопке «Заполнить» в документ проставляются данные о НДФЛ, подлежащем уплате до 28 апреля:
Печатная форма документа помогает проверить сформированные данные, которые затем можно выгрузить и оперативно отправить в ИФНС, если настроен сервис по передаче данных 1С-Отчетность.
Уведомление и декларация по УСН
По начислению налога на УСН в 2023 году нет каких-либо изменений. Но с 2023 года необходимо формировать уведомления о произведенных авансовых платежах. Сроки предоставления уведомлений по авансам УСН и авансовых платежей.
Предоставить декларацию по УСН за 2023 год организации должны до 25 марта 2024 года, ИП — до 25 апреля 2024 года. Форма декларации (раздел 2.1.1) изменена в связи с уплатой ИП страхового взноса за себя, когда у него нет наемных работников. Обновленная форма декларации будет доступна в 1С-Отчетность к заполнению годовых отчетов за 2023 год.
Несколько слов о нулевой ставке по УСН
В 2023 году еще действуют положения Федерального закона № 67-ФЗ от 26.03.2022, в котором для вновь зарегистрированных ИП предоставляются налоговые каникулы, то есть ставка 0 % по УСН. Особые условия по ставке утверждаются региональными законодательными актами, например:
Упрощенка с 1С — удобно, надежно, выгодно!
Все программы 1С своевременно актуализированы под изменения законодательных актов. Так что вести учет и контролировать важные показатели в 1С:Бухгалтерия или 1С:Предприниматель пользователям достаточно просто. Интерфейс помогает быстро разобраться с последовательностью формирования документов, формы снабжены важными подсказками и контролируют необходимые ограничения. Решения 1С для УСН станут главными помощниками в бизнесе, максимально упростят учет и отчетность и сэкономят трудовые и финансовые ресурсы. Для заказа программы 1С звоните по телефону +7 (499) 956-21-70 или пишите в онлайн-чат справа.
По этой теме
14.11.2022 — 24.11.2022
Курс повышения квалификации
15.11.2022 — 16.11.2022
Подписаться на рассылку
Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку
У вас уже есть обслуживаемая система КонсультантПлюс?
Получите полный доступ к КонсультантПлюс бесплатно!
Вы переходите в систему КонсультантПлюс
- Калькуляторы
- Производственный календарь
- Путеводители
- Удаленная поддержка
- Приложение Информер
- Помощь Информер
- Тесты
- Вакансии
- Контакты
- О нас
- Политика конфиденциальности
- Новости законодательства
- Прайс-лист 1С
- Записаться на семинар
- Большой тест-драйв
- Купить Консультант Плюс
- Купить 1С
ежедневно, c 9:00 до 19:00
127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Согласие на обработку персональных данных
Физическое лицо, ставя галочку напротив текста «Я даю согласие на обработку персональных данных» и/или нажимая на кнопку отправки заполненной формы на интернет-сайтах — https://www.4dk.ru/, https://4dk-consultant.ru, https://4dk-reg.ru, https://meprofi.ru, https://cpk4dk.ru (далее — Сайты), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее — Согласие).
Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, физическое лицо дает свое согласие ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56, ЭТАЖ 3, КОМ. 307, ОГРН 5137746191941, ИНН 7714923575 (далее — Оператор), на обработку своих персональных данных со следующими условиями:
1. Согласие дается на обработку персональных данных, с использованием средств автоматизации.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных:
- • фамилия, имя, отчество;
- • место работы и занимаемая должность;
- • адрес электронной почты;
- • номера контактных телефонов
3. Оператор осуществляет обработку полученной от Пользователей информации в целях оказания услуг в соответствии с уставной деятельность, в том числе предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайтов; связи с Пользователем, путем направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказываемых услуг, исполнения соглашений и договоров; обработки запросов и заявок от Пользователя, а также проверки, исследования и анализа данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы Оператора.
4. Основанием для обработки персональных данных является: статья 24 Конституции Российской Федерации; устав Оператора; настоящее согласие на обработку персональных данных.
5. В ходе работы с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, передачу (распространение, предоставление, доступ), хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.
Пользователь дает свое согласие на передачу своих персональных данных при условии обеспечения в отношении передаваемых данных целей использования, предусмотренных п.3, следующим лицам, являющимся партнерами Оператора:
- ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ СИСТЕМА»
Местонахождение: 127083, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. Мишина д.56. Этаж/комн 6/617
ИНН 7714469778; ОГРН 1217700112080. - ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ»
Местонахождение: 127083 г. Москва, ул. Мишина д.56, комната 306
ИНН 7714378062; ОГРН 1167746252728. - ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ»
Местонахождение: 127083 г. Москва ул. Мишина д.56, этаж 5, комната 509
ИНН 7714948185; ОГРН 5147746225798. - ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КВАЛИФИКАЦИЯ»
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56
ИНН 7714349600; ОГРН 1157746706523. - ООО «ЧДВ»
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, этаж 6, ком.609
ИНН 7714988300; ОГРН 1177746359889. - ООО «СЕРВИС СОФТ»
Местонахождение: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Васенко, д.13,этаж 4, помещение 7
ИНН 1327032250/ОГРН 1181326002527. - ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ РЕШЕНИЕ»
Местонахождение: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56, офис 308
ИНН 7714986720 / ОГРН 1177746340617.
6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 152-ФЗ.
7. Согласие действует все время до отзыва субъектом согласия на обработку персональных данных.
Источник: www.4dk.ru
Подготовка к заполнению декларации по УСН за 2019 в 1С
Начисление налога УСН в 1С 8.3
В программе 1С:8 налоговый учет ведется на основе регистров накопления УСН:
- Книга учета доходов и расходов (раздел I)
- Книга учета доходов и расходов (раздел II)
- Книга учета доходов и расходов (раздел IV)
- Зарегистрированные оплаты ОС (УСН)
- Зарегистрированные оплаты НМА (УСН)
- Книга учета доходов и расходов (НМА)
- Расходы при УСН
- Прочие расчеты
- Расшифровка КУДиР – регистр сведений…
Статусы оплаты расходов позволяют проанализировать, какие условия НЕ выполнены для признания затрат в УСН. Основные статусы оплаты расходов:
- Не списано, не оплачено (Приход);
- Не списано (Приход / Расход);
- Не оплачено (Приход).
Статус оплаты расходов УСН в Поступление (акт, накладная) :
- Регистр Прочие расчеты
- Регистр Расходы при УСН
- Система налоговых регистров УСН
- Статусы оплаты расходов УСН
- УО по проверке стоимости реализованных товаров в КУДиР
- УО по проверке расходов на оплату труда в КУДиР
- Как проверить расходы по зарплате при УСН?
- Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов
- Как работать с Универсальным отчетом
Подготовка декларации по УСН
Шаг 1. Обновить релиз / платформу до актуальной версии.
Шаг 2. Закрыть период для редактирования для ВСЕХ сотрудников, которые не участвуют в закрытии месяца ( Операции – Дата запрета изменения данных).
- Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
- Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.
Шаг 3. Проверить настройки:
- Учетной политики , в т.ч. ставку УСН (право на пониженную ставку),
- карточку Организации (дату регистрации, коды статистики, подписантов…) и т.д.
Шаг 4. Проверить корректность данных подсистемы УСН – все плашки, даже пустые поля ( Отчеты – Анализ учета по УСН ).
Для Номенклатуры доступен дополнительный анализ признания расходов (плашка Товары и материалы ):
Шаг 5. Выполнить доп. проверку учетных данных через Универсальный отчет – использовать сохраненные настройки отчета ( Отчеты – Универсальный отчет ).
- УО по проверке стоимости реализованных товаров в КУДиР
- УО по проверке расходов на оплату труда в КУДиР
- Как проверить расходы по зарплате при УСН?
- Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов
- Как работать с Универсальным отчетом
Шаг 6. Проверить начисление авансовых платежей по УСН за 1 кв, 1 полугодие, 9 месяцев ( Операции – Закрытие месяца – ссылка Расчет налога УСН ).
Авансы исчисляются по ставке налога, указанной в настройках ( Главное – Налоги и отчеты – УСН ).
Регистр сведений Расчет налога, уплачиваемого при УСН
Дт 99.01.1 Кт 68.12
- УСН Доходы минус Расходы, 15%
- УСН Доходы, 6% ИП без работников
Шаг 7. Зарегистрировать убытки прошлых лет и «разницу» по минимальному налогу (УСН 15%) ( Операции – Регистрация сумму убытка УСН ).
- Перенос убытков прошлых лет при УСН Доходы — Расходы
- Учет разницы между минимальным налогом и налогом при УСН Доходы — Расходы
Шаг 8. Закрыть месяц – блоки 1-4.
При необходимости восстановить последовательность и перепровести документы в этой же процедуре ( Операции – Закрытие месяца ).
Шаг 9. Проверить по общей ОСВ каждый счет с максимальной аналитикой (нет незаполненных полей и некорректных данных).
Шаг 10. Выполнить экспресс-проверку учета – максимальная аналитика в настройках Отчеты – Экспресс-проверка . Отчет выводит не только ошибки, но и предупреждения.
Шаг 11. Проверить заполнение КУДиР ( Отчеты – Книга доходов и расходов УСН ).
Источник для заполнения: регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I)…
Шаг 12. Проверить расчет и начисление налога по УСН (в т.ч. Минимального налога УСН 15%) ( Операции – Закрытие месяца – ссылка Расчет налога УСН ).
Регистр сведений Расчет налога, уплачиваемого при УСН
Начисление УСН проводки в 1С 8.3:
- Дт 99.01.1 Кт 68.12
- Справка-расчет налога УСН за2019г.
Шаг 13. Заполнить Декларацию по УСН:
- Отчеты – Отчетность по УСН – Сформировать декларацию ;
- Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Декларация по УСН ;
- Главное – Список задач – УСН, декларация .
Выполнить встроенную проверку КС и провести форматно-логический контроль:
- Алгоритм заполнения декларации УСН Доходы
- Алгоритм заполнения декларации УСН Доходы — Расходы
Шаг 14. Проконтролировать задолженность / переплату налога по УСН ( Отчеты – Отчетность по УСН ).
Шаг 15. Сформировать платежку на уплату налога по УСН:
- Отчеты – Отчетность по УСН – Оплатить с банковского счета ;
- Главное – Список задач – УСН, уплата за 2019 г.
- Уплата налога при УСН: объект Доходы
- Уплата налога при УСН: объект Доходы — расходы
- Как настраивается поле Период в Назначении платежа в платежных поручениях на уплату налогов?
- Справочник Платежных поручений 2019
- Справочник Платежных поручений 2020
Шаг 16. Закрыть период для редактирования сотруднику, выполняющего закрытие месяца (Главный бухгалтер) – финальное закрытие ( Операции – Дата запрета изменения данных ).
Шаг 17. Проверить по ОСВ каждый счет с максимальной аналитикой.
Сохранить ОСВ в электронный архив (файл excel) ( Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость ).
После обновления платформы 1С:Предприятие 8.3 на платформу 8.3.15.1830 в программах ЗУП и БУХГАЛТЕРИИ изменился интерфейс. Необходимая нам функция сохранения ОСВ (или других отчетов) в excel или возможность печатать в файл pdf пропали. Где можно их найти?
Алгоритм в 1С
- проверка отчета Анализ учета по УСН ;
- проверка начисления авансовых платежей по УСН;
- регистрация не перенесенных убытков прошлых лет и разницы по минимальному налогу при УСН 15%;
- составление Книги учета доходов и расходов;
- расчет и начисление налога по УСН;
- заполнение Декларации по УСН => отправить;
- контроль задолженности и переплаты по налогу в Помощнике расчета УСН => уплатить / зачесть.
См. также:
- [11.02.2020 запись] Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. УСН
- Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
- Как настроить быстрый доступ к любому элементу 1С – Избранное
- Неверное указание сведений в декларациях
- Неверный ОКТМО
- Платформа 8.3.16, как сохранить табличный документ
- Изменения в интерфейсе Платформы 8.3.15
- Изменения в интерфейсе Платформы 8.3.16
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
- Подготовка к заполнению декларации по УСН за 2020.
- Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2021 год в 1СВ статье разберем алгоритм расчета «упрощенного» налога и заполнения декларации.
- Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2022 в 1С (27.03.2023)В статье разберем алгоритм расчета налога и заполнения декларации УСН.
- Практикум по заполнению Раздела 7 декларации по НДС: благотворительность.
Оцените публикацию
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Источник: buhexpert8.ru
1С:Упрощенка 8
1С: Упрощенка 8
Новая программа представляет совокупность платформы 1С Предприятие 8 и специальной поставки конфигурации «Бухгалтерия предприятия. Базовая версия», которая предварительно настроена для ведения учета по УСН. Пользовательский интерфейс проще, чем у традиционной, поскольку включает только используемые при применении УСН элементы. При этом достаточно изменить специальную настройку и можно вести полноценный учет для организаций, применяющих общий режим налогообложения и уплачивающих налог на прибыль.
- Бесплатная доставка и установка!
- Возможность опробовать программу на практике в нашем офисе
- Бесплатная Линия консультации 1с
- При покупке 1С версии «ПРОФ» — заправка 1 картриджа без платы
- Подписка ИТС «ПРОФ» (6 мес.) — заправка 1 картриджа без платы
- Подписка ИТС «ПРОФ» (1 год) — заправка 3 картриджей без платы
* Дополнительно оплачивается забор картриджа, или без платы вы сами привозите его в наш офис. Акция действует 3 месяца после приобретения программы (подписки итс)!
«Центр КТ» производит доставку во все города России. Доставка и установка в пределах города производится совершенно Бесплатно.
- Доставка и установка Бесплатно
- Самовывоз Бесплатно
- За пределы МКАД/КАД По договоренности
График работы офисов (самовывоз): Пн-Пт: 9.30-19.00.
График доставки: Пн-Пт: 10.00-19.00; Сб-Вс: По договренности.
Способ оплаты (для физических и юридических лиц):
- Наличный расчет (при доставке курьером или самовывозом) Оплата на момент получения товара.
- Безналичный расчет (Банковские переводы) Оплата вебмани, банковскими картами — для физических лиц.
Условия покупки
- Выставленный счет актуален в течении месяца.
- После оплаты счета вы получаете товар в течении 1-2 дней для типовых решений и 3-5 дней отраслевых решений 1С.
После оплаты, вы можете воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу, и установкой программного продукта нашими специалистами, совершенно бесплатно.
1С:ИТС – отлично подойдет к покупке вашего продукта, ведь это информационно-технологическое сопровождение, другими словами комплексная поддержка, оказываемая пользователям программ «1С:Предприятие» компанией 1С и ее партнерами.
- Тариф сопровождения ПРОФ СТАРТ 33 816 рубПодробнее
- Обновление 1С от 1 500 рублей Подробнее
- Обслуживание 1C от 2 000 руб.часПодробнее
- Автоматизация 1С от 2 000 руб.часПодробнее
- Удаленное обслуживание 1С от 1 600 руб.часПодробнее
Цена на 1С:Упрощенка 8
В соответствии с Лицензионным соглашением программа «1С:Упрощенка 8» может использоваться на одном компьютере в один момент времени.
Программный продукт «1С:Упрощенка 8» не предназначен для использования с клиентскими лицензиями «1С:Предприятие 8», увеличивающими количество рабочих мест, а также с лицензией на сервер «1С:Предприятие 8».
Работа в многопользовательском режиме возможна только в случае приобретения основной поставки 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ или 1С:Бухгалтерия 8 КОРП и необходимого количества лицензий 1С:Предприятие 8
Стоимость апгрейда «1С:Упрощенка 8»
- 1C:Упрощенка 8 >>> 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8 8 700 руб.Купить
Если вы уже являетесь счастливым обладателем программы 1С, то центр кт предлагаем выгодные для Вас условия по переходу с БАЗОВОЙ версии 1С на версию ПРОФ.
Цена апгрейда, перехода с базовой версии 1С на другую расширенную версию вашего продукта, для конечного пользователя составляется по следующей формуле:
(«стоимость приобретаемой программы» — «стоимость сдаваемой программы») +
+ 1200 руб оплата услуги апгрейта = ЦЕНА
Пример: 1C:Упрощенка 8 >>> 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8 : 10 800 р. — 3 300 р. + 1 200 р. = 8 700 р.
Пример: 1C:Упрощенка 8 >>> 1С:Бухгалтерия 8 комплект на 5 пользователей (+ ИТС 3 месяца) :
21 600 р. — 3 300 р. + 1 200 р. = 19 500 р.
С 01.01.2012 года при покупке на условиях апгрейда программ системы «1С:Предприятие 8» версий ПРОФ продолжительность включенной в поставку подписки на ИТС составит или 3 месяца бесплатно или 4+8 месяцев платно (т.е. подписка на ИТС.ПРОФ на 12 месяцев, но оплачиваются только 8 месяцев, а еще 4 месяца подписка бесплатная)
Варианты для апгрейда
- 1С Предприятие 8 Бухгалтерия предприятия (Проф) (+ ИТС 3 месяца)
- 1С Предприятие 8 Бухгалтерия предприятия (Проф) (USB)
- 1С Предприятие 8 Бухгалтерия комплект на 5 пользователей (+ ИТС 3 месяца)
- 1С Предприятие 8 Бухгалтерия комплект на 5 пользователей (USB)
- 1С Предприятие 8 Бухгалтерия КОРП (для компаний имеющих филиалы и представительства)
- 1С Предприятие 8 Бухгалтерия КОРП (USB)