В 1с можно воспользоваться обработкой регистрация счетов фактур на аванс где ее найти в программе

Наш менеджер уже увидел Ваше обращение и спешит помочь Вам как можно скорее!

В рабочее время (пн – пт с 9:00 до 18:00) наши менеджеры очень активны и общительны и с радостью ответят Вам в течение дня.

В остальное время – дожидайтесь ответа на следующий рабочий день.

А пока предлагаем вам:

  • Почитать отзывы наших клиентов;
  • Узнать о новинках для бизнеса в блоге;
  • Пообщаться с нашими клиентами в группе ВКонтакте и на Facebook.

Заказ обратного звонка

Заполните форму, специалист свяжется с вами в течение дня. Он ответит на все вопросы и оформит тестовый доступ, если это необходимо.

Как в программе 1С оформить счет-фактуру на аванс, полученный от покупателя?

При заключении договора поставщики все чаще требуют от покупателей внесения аванса. Это и понятно, так как предоплата является своего рода гарантией исполнения условий договора и одновременно подтверждением готовности сотрудничать с поставщиком.

Получив предварительную оплату, у поставщика появляется обязанность выставить счет-фактуру в адрес покупателя, а также исчислить и уплатить НДС в бюджет. Срок выставления документа равен 5 календарным дням.

Регистрация счетов фактур на аванс в 1С: Бухгалтерии 8

«Авансовый» счет-фактура – документ налогового учета НДС, в котором налоговой базой является сумма полученной предоплаты, а налог определяется по расчетной ставке (20/120% или 10/110%).

В статье мы подробно рассмотрим способы выставления и особенности заполнения данных документов, а также поделимся секретом, как в 1С 8.3 провести оплату от покупателя и реализацию в его адрес в один день, не выставляя при этом «авансовый» счет-фактуру.

Способ 1

Переходим в раздел «Поступление на расчетный счет» («Банк и касса» — «Банковские выписки») (см. рис. 1).

Раздел «Поступление на расчетный счет»

Рис. 1. Раздел «Поступление на расчетный счет»

На основании этого документа создаем «Счет-фактура выданный» (см. рис. 2).

Создание документа «Счет-фактура выданный»

Рис. 2. Создание документа «Счет-фактура выданный»

Самым простым способом удостовериться, что оплата является авансом, это перейти в «ДТ/КТ» и посмотреть корреспондирующие счета (см. рис. 3).

Просмотр корреспондирующих счетов

Рис. 3. Просмотр корреспондирующих счетов

Документ заполняется автоматически, но стоит особое внимание уделить строке «Платежный документ №» (см. рис. 4). Ведь неверное заполнение этой строки лишит покупателя права на вычет. Именно в «авансовом» счете-фактуры в обязательном порядке должны быть указаны номер и дата платежного документа. Если при оплате использовалась безденежная форма, то ставим прочерк.

Счета-фактуры на аванс — регистрация и ошибки в 1С: Бухгалтерии

Наименование товара в документе должно быть таким же, как указано в договоре. Если позиций много, то следует указать обобщенное наименование товаров. Например, офисная техника. Неверным будет использование слов «аванс» или «предварительная оплата».

Наименование товара в документе и договоре

Рис. 4. Наименование товара в документе и договоре

Проверяем правильность заполнения строк в печатной форме документа. Если все заполнено верно, то оригинал передаем покупателю.

Проверка правильности заполнения

Рис. 5. Проверка правильности заполнения

Способ 2

Существует еще один способ выставления счетов-фактур на аванс.

Переходим «Банк и касса» — «Счета-фактуры на аванс» (см. рис. 6).

Счет-фактуры на аванс

Рис. 6. Счета-фактуры на аванс

Попадаем в групповую обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс». Здесь реализована возможность выставления документов налогового учета НДС за период. Нажимаем кнопку «Заполнить», затем — «Выполнить».

По гиперссылке внизу экрана можно открыть список выданных счетов-фактур, а также установить нумерацию и выбрать способ регистрации.

Многие полагают, что у «авансовых» счетов-фактур непременно должна быть отдельная нумерация. Но это не так. Данные документы нумеруются в общем хронологическом порядке ( письмо Минфина России от 16.10.12 N 03-07-11/427 ). Префикс «А» в строку 1 также добавлять не стоит. Поэтому выбираем единую нумерацию для всех выданных счетов-фактур.

Если говорить про настройку способа регистрации, то в Налоговом Кодексе РФ нет норм, которые освобождают поставщика от составления «авансового» счета-фактуры. Поэтому, чтобы избежать претензий ИФНС, необходимо составлять налоговый документ, даже если отгрузка произошла в 5-дневный срок ( Письма ФНС РФ от 10.03.2011 N КЕ-4-3/3790 , от 15.02.2011 N КЕ-3-3/354 ). Следовательно, настройка «Регистрируется всегда при получении аванса» будет соответствовать требованиям НК РФ.

Читайте также:
На какой панели находится инструмент дуга в программе autocad

Регистрация счетов-фактур на аванс

Рис. 7. Регистрация счетов-фактур на аванс

На экране появляется уведомление о регистрации счетов-фактур.

Уведомление о регистрации счетов-фактур

Рис. 8. Уведомление о регистрации счетов-фактур

Проверим наличие сформированных программой документов, а также правильность их заполнения. Для этого перейдем «Продажи» — «Счета-фактуры выданные».

Раздел «Продажи»

Наша счет-фактура появилась в списке выданных счетов-фактур.

Счет-фактуры выданные

Рис. 10. Счет-фактуры выданные

Способ 3

Еще один способ, реализованный в 1С 8.3, можно найти в помощнике по учету НДС.

Перейдем «Отчеты» — «Отчетность по НДС».

Отчетность по НДС

Рис. 11. Отчетность по НДС

Пункты регламентных операций являются обязательными к заполнению перед составлением налоговой декларации по НДС. Среди прочих, есть уже знакомая нам групповая обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс».

Групповая обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс»

Рис. 12. Групповая обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс»

После того как мы рассмотрели все возможные методы выставления «авансового» документа по учету НДС, перейдем к обещанному секрету.

По авансовым платежам, полученным в день отгрузки, можно не составлять счета-фактуры и не начислять НДС. ИФНС не считают такие поступления авансом. Но нужно правильно отразить это в 1С.

Для этого документ «Реализация» должен быть проведен по времени, указанном в документе, хотя бы на одну секунду раньше, чем документ «Поступление на расчетный счет».

Источник: asp-edo.ru

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): Как сформировать счет-фактуру на аванс при оплате платежной картой (+ видео)?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.49.21.

Если покупатель заранее оплачивает товары (работы, услуги) банковской картой, то в учете отражается получение аванса. Это влечет за собой начисление НДС.

Документ Операция по платежной карте можно сформировать на основании документа Счет покупателю (кнопка Создать на основании). В этом случае потребуется вручную заполнить только поле Вид оплаты и при необходимости скорректировать сумму платежа. Все остальные реквизиты, включая табличную часть, будут заполнены автоматически.

Документ Счет-фактура выданный на аванс можно зарегистрировать двумя способами:

  • на основании документа Операция по платежной карте (кнопка Создать на основании);
  • обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (раздел Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).

Документ Счет-фактура выданный на аванс заполняется автоматически по данным документа-основания.

Документ Поступление на расчетный счет также можно создать на основании документа Операция по платежной карте — тогда все основные реквизиты будут заполнены автоматически.

После регистрации документа Счет-фактура выданный на реализацию на основании документа Реализация (акт, накладная) можно отразить вычет НДС с предоплаты. Для этого следует создать документ Формирование записей книги покупок (раздел Операции — Регламентные операции НДС).

Источник: buh.ru

Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С

Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.

Назначение обработки

Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс применяется для групповой выписки авансовых счетов-фактур, а также в тех случаях, когда документ Счет-фактура выданный на аванс невозможно создать на основании документа возникновения аванса, например, при:

  • корректировке реализации в сторону уменьшения;
  • выставлении авансовых счетов-фактур только на остаток незачтенного аванса по окончании периода.

Настройка параметров регистрации счетов-фактур на аванс

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс

Для настройки основного способа регистрации счетов-фактур на аванс нужно перейти в Главное – Настройки — Налоги и отчеты – ссылка НДС .

  • Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
  • Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Если для покупателя нужно задать способ, отличный от основного, то его можно указать в Договоре .

Согласно выбранному порядку, определяется срок выписки счета-фактуры.

Давайте разберемся, какую дату проставит программа при создании авансового счета-фактуры для каждого возможного способа, указанного в Настройки налогов и отчетов — закладка НДС на примере.

01 октября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Алмаз» на сумму 29 500 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки.

Если порядок регистрации счетов-фактур:

  • Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса – 01 октября, т. е. счет-фактура будет выписан в день поступления аванса.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней – 05 октября, счет-фактура будет выписан на пятый день после поступления аванса, если до этого срока не было зачета аванса.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца – 31 октября, счет-фактура будет выписан последним днем месяца, если до этого срока не было зачета аванса.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода – 31 декабря, счет-фактура будет выписан последним днем квартала, если до этого срока не было зачета аванса.
  • Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ) – счета-фактуры не регистрируются.
Читайте также:
Как создать визуальную программу

Нумерация счетов-фактур на аванс

Для настройки нумерации счетов-фактур на аванс нужно перейти в Справочники – Налоги – НДС .

Настройку также можно выполнить в Банк и Касса — Регистрация счетов-фактур — Счет-фактура на аванс — Нумерация счетов-фактур . Выбрать в нижней части формы О тдельная нумерация с префиксом «А».

Возможны два варианта настройки:

  • Единая нумерация всех выданных счетов-фактур;
  • Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом «А».

Что говорит НК РФ по поводу префиксов в авансовых счетах-фактурах и могут ли возникнуть трудности с вычетом по таким документам, смотрите в нашей статье

Актуальные настройки, заданные для формирования счетов-фактур на аванс, отображаются внизу формы обработки Регистрация счетов-фактур на аванс . PDF При необходимости их можно изменить при работе с обработкой.

Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс

Подготовительный этап

При автоматическом создании счетов-фактур будет анализироваться сальдо по кредиту счетов:

  • 62.02 «Расчеты по авансам полученным»;
  • 62.22 «Расчеты по авансам полученным в валюте»;
  • 62.32 «Расчеты по авансам полученным в у.е.».

Если кредитовое сальдо по данным субсчетам присутствует, то это значит, что получен аванс от покупателя, с данной суммы должен быть рассчитан НДС и выписан авансовый счет-фактура.

Поэтому, прежде чем выполнять выписку счетов-фактур, нужно «навести порядок» на этих счетах. Для этого рекомендуется:

  • выполнить перепроведение документов для того, чтобы исключить ошибки, связанные с нарушением взаиморасчетов с покупателями. Перепроведение документов можно запустить в разделе Операции – Сервис – Групповое перепроведение документов .

Когда могут возникнуть ошибки, связанные с нарушением взаиморасчетов?

Ошибки могут возникнуть из-за неправильной последовательности проведения документов. Например, когда сначала проводится поступление оплаты от покупателя, и программа 1С квалифицирует ее как аванс, а потом «задним числом» оформляется реализация этому покупателю. Перепроведение исправит ошибку и поступившая оплата квалифицироваться как аванс уже не будет.

Проверить взаиморасчеты с покупателями можно с помощью отчетов:

  • Анализ субконто;
  • Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.

Формирование авансовых счетов-фактур

Рассмотрим работу с обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс на примере.

18 сентября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Алмаз» на сумму 354 000 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки офисной мебели. Счет-фактура был выписан вручную на основании поступления на расчетный счет.

20 сентября выставлен счет на оплату покупателю ООО «Армада» за настройку и прокладку интернет-сети на сумму 236 000 руб. (в т. ч. НДС 18%).

В этот же день на расчетный счет поступила 100% предоплата от покупателя.

25 сентября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Камелия» на сумму 354 000 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки офисной мебели. Счет на оплату не выставлялся.

Запустить обработку Регистрация счетов-фактур на аванс можно двумя способами:

  • через Помощник по учету НДС в разделе Операции — Закрытие периода — Помощник по учету НДС — Регистрация счетов-фактур на аванс ;
  • напрямую в разделе Банк и касса – Регистрация счетов-фактур – Счета-фактуры на аванс .

В шапке обработки указывается:

  • Период – период, за который будут формироваться счета-фактуры, можно указать любой период, но не менее одного дня.

Для автоматического заполнения табличной части используется кнопка Заполнить , в нее будут попадать записи с кредитовым сальдо по счетам:

  • 62.02 «Расчеты по авансам полученным»;
  • 62.22 «Расчеты по авансам полученным в валюте»;
  • 62.32 «Расчеты по авансам полученным в у.е.».

В табличную часть не будут попадать авансы:

  • по которым зачет аванса произошел до наступления срока выписки;
  • авансы, зачтенные в тот же день;
  • авансы, зачтенные до даты начала выбранного в шапке периода (если аванс зачтен частично, то в табличную часть попадет только незачтенный остаток).

Остальные суммы авансов по указанным счетам за выбранный период попадут в табличную часть.

В обработке Регистрация счетов-фактур на аванс возможно редактирование данных в табличной части и добавление строк вручную, но Бухэксперт8 не рекомендует это делать.

Если все настройки выполнены верно, то табличная часть заполнится правильными данными автоматически. Если что-то заполняется не так – это сигнал о том, что нужно что-то поправить в настройках или в учете.

Рассмотрим отображение данных в табличной части:

Читайте также:
Это программа или устройство предназначенная для кодирования декодирования данных

  • Контрагент – покупатель, которому выписывается счет-фактура на аванс;
  • Договор – основание, по которому ведутся расчеты с покупателем;
  • Сумма – сумма аванса;
  • %НДС – расчетная ставка по НДС;
  • НДС – сумма исчисленного НДС;
  • Документ — основание-ссылка на документ, по которому зарегистрирован аванс;
  • Счет на оплату – если в Документе-основании был указан счет на оплату, то на него будет дана ссылка в этой графе;
  • Дата – дата выписки счета-фактуры при автоматическом заполненииДата указывается с учетом периода, указанного в шапке обработки;
  • Валюта – валюта, в которой поступил аванс;
  • Валютная сумма – сумма аванса в валюте;
  • Счет-фактура – ссылка на авансовый счет-фактуру. Ссылка проставляется, если по данному авансу ранее уже был сформирован счет-фактура.

Будет ли корректно проведена обработка Регистрация счетов-фактур на аванс , т. е. не задублируются ли авансовые счета-фактуры, если по некоторым авансам уже были созданы счета-фактуры ранее и в табличной части проставлена ссылка на них?

При повторном запуске обработки счета-фактуры не задублируются, но данные в уже созданных счетах-фактурах обновятся. Если какие-то данные были внесены в счет-фактуру вручную, то эти изменения будут потеряны.

Чтобы внесенные данные сохранились, необходимо удалить из табличной части строки, по которым не нужно создавать или обновлять счета-фактуры и только после этого нажать на кнопку Выполнить .

Перед выполнением обработки нужно проверить, указан ли счет на оплату. Если нет, то указано ли обобщенное наименование в договоре. PDF На основании этих данных заполняется наименование товаров, работ (услуг) в создаваемом счете-фактуре.

Если в документе-основании не указан счет на оплату и в договоре не заполнено обобщенное наименование, то в счете-фактуре появится формулировка Предварительная оплата, что крайне нежелательно и может повлечь налоговые риски. «Безопасно» указывать или конкретное наименование товаров или обобщенное наименование, поэтому значение Предварительная оплата в графе Содержание услуги, доп. сведения в документе Счет-фактура выданный на аванс нужно поправить вручную.

Изучить подробнее Порядок заполнения авансовых счетов-фактур

По кнопке Выполнить будут созданы авансовые счета-фактуры.

Список сформированных счетов-фактур можно просмотреть по ссылке Открыть список счетов-фактур на аванс .

Автоматическое заполнение графы Дата

Давайте разберемся на примере, какую дату автоматически проставит программа при создании авансового счета-фактуры.

01 октября на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «Алмаз» на сумму 29 500 руб. (в т. ч. НДС 18%) в счет будущей поставки канцелярских товаров. Аванс не был зачтен. В Настройки налогов и отчетов — закладка НДС выбран порядок Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней.

В данном случае срок выписки счета-фактуры будет 05 октября. Если в периоде обработки указать срок, включающий такую дату, например, с 04 по 07 октября, то дата выписки счета-фактуры в графе Дата будет установлена правильно — 05 октября.

При указании периода позже положенного срока выписки, например, с 06 октября по 07 октября в графе Дата будет указана дата выписки счета-фактуры – 06 октября (дата начала периода, выбранного в шапке обработки). При этом строка будет выделена красным цветом, что говорит о том, что выписка счета-фактуры происходит позже установленного срока.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

  1. Заполнение счетов-фактур, УПД, корректировочных счетов-фактур, УКДУ вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ: Оформите.
  2. Обработка Реестр выставленных счетов-фактур покупателям в разрезе принципалов в 1СКоманда БухЭксперт8 подготовила внешний отчет Реестр выставленных счетов-фактур в разрезе.
  3. Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1СВ статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С.
  4. Универсальный отчет для анализа данных регистра Журнал учета счетов-фактурВ статье предлагается удобная настройка Универсального отчета для нахождения ошибок.

Оцените публикацию

(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Источник: buhexpert8.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru