Как пользоваться программой по налогам

Содержание

Главное, что нужно знать — вам всё равно нужно будет один раз прийти в налоговую инспекцию, чтобы поставить личную подпись под вашей декларацией, которую вы предварительно подали онлайн. Но стоять в очереди уже нужно не будет. Для этого обычно работает отдельное окно.

Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что главное преимущество подачи отчёта о доходах через интернет — экономия сил и времени.

Но давайте разберёмся, как же это делается.

Подавать декларацию онлайн можно двумя путями:

  1. Через личный кабинет налогоплательщика (подробнее о том, как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика и что это даст, читайте в другой статье нанашем сайте).
  2. Через портал госуслуг.

Плюсы подачи декларации через интернет

  • Как мы уже выяснили — экономия времени
  • Автономность. Вы можете заполнять налоговые документы и отправлять их в ведомство, находясь где угодно, где есть интернет.
  • Минимизация ошибок. Заполнять декларацию по готовой онлайн-форме гораздо проще. И можно не бояться сделать помарку.
  • Автоматический расчёт налога. Система сама, на основе введённых данных рассчитает вам налог.
  • Безопасность. Налаженные протоколы безопасности при соединении и передаче информации, плюс дополнительная защита электронной подписью.

Важно! День отправки декларации онлайн считается днём её подачи.

Приложение мой налог. Как заплатить налог самозанятому. Как сформировать чек в приложении мой налог

Подача отчётности через сервис федеральной налоговой службы на данный момент — самый быстрый способ. К тому же безопасный и во многом удобны. Поэтому мы рекомендуем тем, кто ещё им не пользоваться попробовать и оценить.

Программа «Декларация» на сайте ФСН. Как пользоваться

Это программа, которую можно скачать с официального сайта федеральной налоговой службы. Она постоянно обновляется, когда выходят поправки в бланк заполнения декларации. Правила её использования и заполнения можно также найти на сайте.

Основное предназначение — заполнение бланков 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. Программой пользоваться не сложно. И главное, что она сама исправляет ошибки, которые может допустить заполняющий. А вот при заполнении вручную бумажного варианта, вам бы пришлось заполнять заново каждый раз.

НО! Программа предназначена только для заполнения формы. Отправить её будет невозможно. Потребуется распечатать и отнести в отделение ФСН лично.

Чтобы найти программу, нужно зайти на ресурс регионального отделения ФСН, перейти к пункту «Программные средства», потом — в «Программные средства для физических лиц» и нажать на «Декларация».

Подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика

Выше сообщалось, что подробно узнать о всех возможностях кабинета налогоплательщика и разобраться, как сделать так, чтобы ваша регистрация была полной, вы сможете, прочитав нашу статью на сайте.

В том случае, когда вы уже обладаете учётной записью на ресурсе, перейдите в свой профиль и выберете раздел заполнения налоговой отчётности. Потом будет разрешено её направить в налоговую, не отходя от компьютера. Этот момент засчитывается как день подачи вами декларационной документации. Отчёт будет проверен налоговым ведомством. А вы сможете следить опять же через кабинет пользователя за статусом процесса проверки.

Как пользоваться приложением для самозанятых МОЙ НАЛОГ? Инструкция

Как подать декларацию через портал госуслуги

Точно также, как и с порталом личного кабинета налогоплательщика, нужно будет иметь действующую учётную запись портала госуслуги.

В том случае, когда вы уже владеете паролем и логином, вводите их и в поле поисковика набираете «Подача налоговой декларации» и дальше по пунктам:

  1. Скачать специальную программу «Налогоплательщик ЮЛ». Найти её можно и предварительно на официальном портале ФСН.
  2. В программе заполняем бланк отчёта по налогам. Файл сохраняем у себя на компьютере.
  3. Далее вам потребуется код налогового органа. Это реквизиты того отделения ФСН, где вы проживайте. Их можно узнать непосредственно в самом отделении. Либо использовать специальный сервис «Определение реквизитов ИФНС».
  4. На сайте госуслуги создаём заявку, чтобы отправить нашу заранее заполненную декларацию, прикрепляем файл, нажимаем «отправить».
  5. Для созданной и отправленной заявки будет сгенерирован номер. Его записываем куда-нибудь себе, чтобы не потерять, потребность в нём обнаружится, когда будете обращаться в налоговую для подписи.
  6. Когда заявка будет подана, её состояние будет отображаться в вашем личном кабинете, где вы и сможете следить за процессом.
  7. Распечатываем поданную декларацию, подписываем и несём в отделение налоговой.
Читайте также:
Как называется клиентская программа всемирной паутины предназначенная для просмотра веб страниц

Совет. Не оставляйте всё на крайний срок. Работники сайта госуслуг предварительно проверять заявку, а только потом переправят её в ФСН.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ»

Чуть выше мы писали, что для отправки налоговой декларации с помощью сервиса госуслуг, вам потребуется скачать с ресурса налоговой программу «Налогоплательщик ЮЛ» и в ней сформировать декларационный отчёт.

На самом деле, это ПО позволяет создавать не только один вид документа. И, не взирая на то, что в основном инструмент предназначен для формирования отчётно документации юрлицами, физики тоже могут ей пользоваться. Например, заполнять бланк декларации на себя и использовать потом его для отправки отчётности в налоговую.

Начать пользоваться онлайн-бухгалтерией

Онлайн-бухгалтерию автоматически подключаем всем ИП на УСН «Доходы», АУСН «Доходы» и «Доходы минус расходы». ИП на УСН «Доходы» + патент могут подключить онлайн-бухгалтерию самостоятельно. Порядок действий такой:

В личном кабинете Тинькофф Бизнеса на панели сверху выберите «Бухгалтерия».

Если работаете на УСН «Доходы», на странице с системами налогообложения выберите этот режим, дату начала применения и налоговую ставку — эти данные можно посмотреть в личном кабинете ИП на сайте налоговой.

Также проверьте, правильно ли указан адрес регистрации. Это важно, потому что по нему мы определяем отделение налоговой и ОКТМО. Если адрес неверный, нажмите «Отредактируйте его», в открывшейся форме укажите правильный адрес и прикрепите скан паспорта. После этого реквизиты налоговой автоматически изменятся. Вернитесь в раздел «Бухгалтерия» и сохраните настройки.

Если все верно, нажмите «Продолжить», вы попадете на страницу с настройками.

На странице «Настройки» проверьте, правильно ли указаны ваши данные. Если найдете ошибку, нажмите на иконку редактирования и укажите верную информацию.

Готово! Вы подключили онлайн-бухгалтерию. Теперь перейдите на главную раздела «Бухгалтерия» — здесь будут отображаться налоги и взносы к уплате и документы на подпись.

Зачем нужна лента операций?

Лента операций нужна, чтобы подтверждать операции. Без этого не получится корректно рассчитывать налоги и взносы и формировать книгу учета доходов и расходов.

Подтверждать операции. Вам нужно просматривать операции в разделе «Неучтенные» и присваивать им категории. Это помогает правильно считать налоги, взносы и формировать налоговую декларацию.

Формировать книгу учета доходов и расходов. Она создается автоматически на основе информации из ленты операций. Вы можете скачать книгу в любое время.

Что такое учтенные и неучтенные категории операций?

В ленте операций отображаются все операции по вашему расчетному счету. Они автоматически попадают в две категории — учтенные и неучтенные. Ваша задача — просматривать и подтверждать все операции из раздела «Неучтенные», чтобы они стали учтенными.

«Учтенные». Это операции, которым присвоена верная категория и система налогообложения.

Учтенные операции участвуют в расчете налогов, взносов, формировании налоговой декларации и КУДиР — книги учета доходов и расходов.

Если за год у вас не было доходов и расходов, заполняется нулевой КУДиР. Во всех графах книги проставляются нули.

Часть операций Тинькофф переносит в раздел «Учтенные» автоматически:

комиссии, плату за обслуживание счета и другие списания, которые не участвуют в расчете налога;
процент на остаток.

Чтобы остальные операции попали в этот раздел, вам нужно подтвердить их в разделе «Неучтенные».

«Неучтенные». Это операции, которым онлайн-бухгалтерия не присвоила категорию или систему налогообложения. Поэтому они не учитываются в расчете налогов и взносов.

В «Неучтенные» по умолчанию попадают почти все операции по вашему расчетному счету. Вам нужно просматривать их и подтверждать — переносить в раздел «Учтенные».

Зачем и как подтверждать операции?

Подтверждать операции — значит присваивать им категории, если онлайн-бухгалтерия их не присвоила или присвоила некорректно. Это нужно, чтобы сервис правильно рассчитал налог по УСН и АУСН и дополнительные взносы.

Читайте также:
Программа которая восстанавливает удаленные фотки

Допустим, вам на счет пришло 10 000 ₽. В онлайн-бухгалтерии нужно указать, к какой категории относится это поступление: например, это может быть наличная выручка. Если этого не сделать, сервис может некорректно рассчитать налогооблагаемую базу и увеличится сумма налога. Например, вы сами пополнили расчетный счет, а сервис присвоит операции категорию «наличная выручка». Тогда с этой суммы тоже придется заплатить налог.

Для корректного расчета налога и взносов ИП на УСН могут добавить в Тинькофф Бизнес операции по счетам в других банках, если они есть. Для этого нужно загрузить в личный кабинет Тинькофф Бизнеса выписки по этим счетам.

Как подтверждать операции на УСН

Подтверждать операции нужно, чтобы онлайн-бухгалтерия корректно рассчитала налог по УСН и дополнительные страховые взносы.

Для подтверждения вам нужно регулярно:

просматривать все операции в разделе «Неучтенные»;
присваивать им категории;
переносить в раздел «Учтенные».

Если у вас есть операции по счетам в других банках, советуем также добавить их в онлайн-бухгалтерию. Иначе сервис не сможет корректно посчитать налоги и взносы.

Просматривать все операции в разделе «Неучтенные». Советуем просматривать и подтверждать операции регулярно, не оставлять их на конец года. Иначе за год их может накопиться очень много, и вам будет сложно подтвердить все за один раз.

Регулярность зависит от вашего бизнеса. Если у вас каждый день проходит по счету 30 операций, то лучше подтверждать их каждый день. А если 30 операций в месяц, то и подтверждать удобно один‑два раза в месяц.

Присваивать категории операциям. Тут может быть два варианта:

выбрать категорию самостоятельно;
онлайн-бухгалтерия уже присвоила категорию, и вам нужно перепроверить, все ли верно.

Чтобы выбрать категорию самостоятельно, отметьте операцию галочкой и выберите категорию в появившемся окне.

Чтобы изменить категорию или применить одинаковую к нескольким операциям, выберите нужные операции и нажмите внизу «Изменить категорию».

Переносить в раздел «Учтенные». Отметьте галочкой операции с верными категориями и нажмите кнопку «Учесть». Операции перейдут в раздел «Учтенные» и будут учитываться при расчете налогов и взносов.

Как подтверждать операции на АУСН

Онлайн-бухгалтерия автоматически присваивает категории всем операциям. Но иногда сервис может неточно распознать категории, поэтому их нужно перепроверять.

Проверять операции можно каждый день или раз в месяц — зависит от того, сколько операций проходит по счету. Например, если за месяц было пять операций, можно проверить их в конце месяца. Но если их много, удобнее проверять каждый день.

При этом седьмого числа каждого месяца налоговая начинает рассчитывать налог к уплате, поэтому лучше проверить операции до этого. Если вы поменяете категорию после седьмого числа и из‑за этого увеличится сумма налога, образуется задолженность и на нее будут начисляться пени.

Проверить операции можно в личном кабинете Тинькофф Бизнеса:

Перейдите в раздел «Счета и платежи», вы увидите список операций. Чтобы посмотреть категорию каждой операции, кликните по ней.

В открывшемся окне проверьте категорию. Если хотите изменить ее, нажмите «Изменить».

Выберите нужную категорию в выпадающем списке, например «Пополнение от контрагента». Нажмите «Сохранить».

Готово! Вы изменили категорию операции, теперь онлайн-бухгалтерия сможет правильно рассчитать налог.

Какие операции учитываются при расчете налогов и взносов?

Для расчета налогов и взносов онлайн-бухгалтерия выбирает операции на основе категорий, которые вы им присвоили. Свели их в таблицу.

При расчете налогов и взносов:

УчитываютсяНе учитываются
Выручка Возврат или получение займа
Агентские вознаграждения Пополнение счета личными деньгами
Проценты на остаток Возврат денег от поставщика
Проценты по депозитам Ошибочные поступления на ваш счет
Поступления по эквайрингу Переводы между своими счетами
Поступления из овердрафта

Учитываются
Не учитываются
Возврат или получение займа
Агентские вознаграждения
Пополнение счета личными деньгами
Проценты на остаток
Возврат денег от поставщика
Проценты по депозитам
Ошибочные поступления на ваш счет

Поступления по эквайрингу
Переводы между своими счетами
Поступления из овердрафта

В онлайн-бухгалтерии ИП может рассчитать и заплатить авансовые платежи и налог по УСН «Доходы», а также 1% дополнительных страховых взносов.

Зачем нужна книга учета доходов и расходов?

ИП на УСН должны вести книгу учета доходов и расходов, ИП на патенте — книгу учета доходов. Книга нужна, чтобы отчитаться в налоговой.

Книгу не нужно сдавать в налоговую, но инспектор может попросить ее в любой момент. Если книги не будет, можно получить штраф 10 000 ₽.

Книгу учета доходов можно вести на бумаге или в электронном виде. Если ведете в электронном, ее нужно распечатывать и прошивать в конце каждого налогового периода. Как только начинается новый налоговый период, заводится новая книга. Для УСН «Доходы» налоговый период — календарный год. Для патента — срок действия патента.

Читайте также:
Как посмотреть программу за вчерашний день

В онлайн-бухгалтерии книга учета доходов и расходов формируется автоматически на основе операций, которые вы подтверждаете. Вы можете скачать книгу в любой момент:

Что делать, если я совмещаю две системы налогообложения?

Вы можете выбирать систему налогообложения по каждой операции или отнести операцию сразу к двум системам. Для этого:

Проверьте, что в ваших реквизитах указаны верные налоговые режимы.
Выберите нужную операцию или сразу несколько.
Выберите систему налогообложения для выбранной операции — патент или УСН.

Как изменить реквизиты ИП или систему налогообложения?

При открытии счета в Тинькофф вы указываете реквизиты и систему налогообложения, они автоматически подтягиваются в онлайн-бухгалтерию. Если нужно скорректировать информацию, зайдите в раздел «Реквизиты и настройки».

Реквизиты налоговой инспекции мы автоматически определяем из официальных источников на основании вашего юридического адреса. Они нужны, чтобы оплачивать налоги и взносы. Если адрес неправильный, сообщите об этом персональному менеджеру в чате или по телефону.

Зачем добавлять операции, которых нет по счету в Тинькофф?

В онлайн-бухгалтерию автоматически поступают только операции по счету в Тинькофф. Если вы принимаете платежи наличными, у вас есть счета в других банках или вы платите налоги и взносы с другого счета, то онлайн-бухгалтерия не сможет правильно рассчитать налоги и взносы. Поэтому эти операции нужно добавить в сервис.

Чтобы добавить другие операции, вы можете:

Источник: www.tinkoff.ru

Единый налоговый счёт: что нужно знать самозанятым

В статье рассказываем, как обновление повлияет на обычных физических лиц, самозанятых, ИП и организации.

Елизавета Прибыткова

С 2023 года заработал единый налоговый счёт, который изменил порядок уплаты налогов для всех россиян. По идее он должен упростить процесс налогового взаимодействия граждан с государством. Но среди всех преимуществ мы обнаружили у ЕНС неочевидные минусы.

Что такое ЕНС и ЕНП

Единый налоговый счёт (ЕНС) работает по типу электронного кошелька для налогоплательщика: на нём хранятся деньги, а распределяет их по разным платежам налоговая.

Единый налоговый платёж (ЕНП) — это сумма, которую нужно внести на счёт, чтобы покрыть все обязательства перед государством. В «платёжке» будет только две графы: ИНН и сумма.

Как пользоваться ЕНС

К первому января для каждого физического лица и организации налоговая открыла счёт, платить налоги по-старому больше нельзя. Чтобы получить доступ в ЕНС, достаточно зайти в личный кабинет физлица, юрлица или ИП.

Все наши задолженности и переплаты на момент 1 января отображены в графе «Сальдо ЕНС» – это «стартовые» настройки для налогоплательщика.

Как теперь платить налоги

Процесс

Если раньше для каждого вида налога нужно было указывать отдельные КБК и ОКТМО

, то теперь реквизит один — ИНН, привязанный к Единому налоговому счёту. Налоговая считает налоги за отчётный период и присылает уведомление об уплате. После этого налогоплательщик пополняет ЕНС на нужную сумму.

Что можно оплатить в составе ЕНП:

  • налог на прибыль,
  • НДС,
  • НДФЛ,
  • страховые взносы , кроме взносов на травматизм,
  • имущественные налоги (транспортный и земельный, а также налог на имущество),
  • акцизы,
  • водный налог,
  • налог на добычу полезных ископаемых,
  • налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья,
  • налог на игорный бизнес,
  • налоги при спецрежимах налогообложения (УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН),
  • торговый сбор.

Что можно платить как в составе ЕНП, так и отдельно:

  • сбор за пользование объектами животного мира,
  • сбор за пользование объектами водных биоресурсов,
  • налог на профессиональный доход (для самозанятых).

Что оплачивают отдельно от ЕНП:

  • все госпошлины,
  • страховые взносы на травматизм.

Сальдо

Этот показатель отражает разницу между поступлениями на счёт и обязательствами по уплате налогов, страховых взносов, авансовых платежей, пени, процентов и штрафов.

Если сальдо положительное (больше 0) — на счету больше, чем требуется для оплаты всех платежей в бюджет. Если нулевое — все финансовые обязательства перед государством выполнены. Отрицательное — есть задолженность.

Сроки

С 1 января действуют единые сроки сдачи отчётности (для ИП и ООО) — 25 число месяца, и уплаты налогов — 28 число месяца. И только для имущественных налогов физических лиц сроки оставили прежними — 1 декабря.

Налоговая будет распределять сумму с ЕНС согласно наступлению срока оплаты для каждого обязательства

, учитывая поданные декларации и уведомления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru