Если при формировании стандартного отчета программы 1с бухгалтерия 8 не указать организацию

Приветствую. Продолжаем изучать объекты на дереве конфигурации и на очереди «Отчет» (Рисунок 1).

Создание отчета ничем не отличается от создания любого другого объекта дерева конфигурации: через контекстное меню или через значок плюсик.

Отчет — это объект дерева конфигурации, который предназначен для обработки данных и вывода их в виде, удобном пользователю.

Как и в жизни, отчеты хранят какую-то информацию, так и наши отчеты будут хранить информацию, которую хочет видеть пользователь.

Приступим к созданию отчета. Перед нами стоит задача: необходимо вывести список всех сотрудников по предприятию.

Добавляем отчет и называем его «Список сотрудников» (Рисунок 2).

Теперь необходимо нажать на кнопку «Открыть схему компоновки данных» (Рисунок 3).

Схема компоновки данных (СКД) — это специальный механизм (инструмент) платформы, который позволяет с легкостью создавать отчеты, даже не имея опыта разработки.

Ввод новой организации в 1С 8.3 и настройка учетной политики

В открывшемся окне нажимаем «Готово»(Рисунок 4).

В следующем окне нужно подготовить все для создания отчета. Для этого создадим запрос (Рисунок 5).

После этого переходим в низ открывшегося окна и нажимаем кнопку «Конструктор запроса» (Рисунок 6).

В открывшемся окне нужно выбрать тот объект, по которому вы хотите сделать отчет, в данном случае нас интересует отчет по сотрудникам, значит выбираем справочник «СписокСотрудников» (Рисунок 7).

Перетаскиваем справочник (или двойным нажатием или на стрелочку вправо, выделив справочник) во второй столбец (Рисунок 7).

Теперь необходимо раскрыть элементы этого справочника и выбрать там те, которые мы хотим видеть в отчете (Рисунок 8). Перетаскиваем в столбец «Поля» нужные элементы (Рисунок 8).

После этого нажимаем «Ок» и в поле «» появится запрос (Рисунок 9).

Переходим на вкладку «Настройки» (Рисунок 10).

На этой вкладке нужно создать сам отчет (Рисунок 11). Создаем группировку.

В новом окне нажимаем «Ок», ничего не меняя (Рисунок 12).

После этого идем вниз и перетаскиваем нужные поля (Рисунок 13).

В итоге у вас должно получиться так (Рисунок 14).

Доступные поля — это те поля, которые вы выбрали на этапе создания запросе.

После этого закроем все окна, отчет готов, но нужно добавить его в одну из подсистем, иначе пользователь не сможет им пользоваться (Рисунок 15).

Запустим пользователя, перейдем в подсистему и найдем наш отчет (Рисунок 16).

Как видите, отчета нет. Нужно нажать кнопку «Сформировать» и отчет появится (Рисунок 17).

Таким образом, нажимая на кнопку «Сформировать» отчет будет формироваться каждый раз по новым данным, которые пользователь может добавлять каждый час или день.

Создание отчета завершено — это самый простейший отчет, который может создавать платформа. Это минимально, что она может и ее функционал намного больше, чем мы сделали сейчас. Но все это еще впереди, пока остановимся на этом.

На этом статья урока подходит к концу. Попробуйте выполнить все действия, которые описаны в этом уроке. Если что-то не получается, то вы всегда сможете написать вопрос о том, что вам непонятно или вернуться к предыдущим урокам и посмотреть их — ссылки внизу!

Оборотно-сальдовая ведомость для каждого счета содержит информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период.

Рассмотрим использование настроек при формировании стандартного отчета на примере формирования оборотно-сальдовой ведомости по счету в демонстрационной версии ПК «1С:Предприятие для бухгалтерии государственного учреждения», версия 8.2.

Для формирования отчета необходимо выбрать режим «Главное меню программы» — «Бухгалтерский учет» — «Стандартные отчеты» — «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

В верхней части окна отчета указать параметры формирования ведомости:

— установить период, за который необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость – 1 кв. 2012 г.

установка периода за который необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость

Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода. В нашем примере отчет нужно сформировать за «стандартный» период – квартал, в этом случае лучше воспользоваться кнопкой выбора периода [Настройка периода формирования отчета]. Для этого справа от поля «Период» нажать кнопку [Настройка периода формирования отчета]. В открывшемся окне настройки установить «•» для периода «квартал» и стрелками выбрать «1 квартал 2012 г.». Нажать [ОК];

— указать счет для формирования ведомости – 105.00

По кнопке «Выбрать» реквизита «Счет» вызвать план счетов и используя быстрый поиск найти счет 105.00. Для этого в открывшемся окне «Единый план счетов бухгалтерского учета» встать на любую строчку колонки «Код»., с клавиатуры набрать «105» и выбрать найденный счет двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием кнопки «Выбрать». По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

По кнопке «Выбрать» для опции «Учреждение:» выберите «ГОБУ ВПО Университет искусств (Субсидия)».

кнопка сформировать отчет

Сформируйте отчет, нажав соответствующую кнопку

сформированный отчет

Проведем анализ вида сформированной оборотно-сальдовой ведомости по 105.00 счету за 1 кв. 2012 г.

В ведомости выведены:

— сальдо на начало и конец периода отчета по счету «105», номенклатуре и центрам материальной ответственности,

— обороты за период отчета по счету «105», номенклатуре и центрам материальной ответственности,

— выведены оба показателя: сумма и количество.

Номенклатура и центры материальной ответственности выведены с отступом от левого края таблицы. Отрицательные суммы выделены красным цветом.

Подведя курсор мыши к строке отчета появляется значок «Лупа с крестиком». Подведите курсор мыши, например, к сумме «30 000». Двойной щелчок мыши раскрывает карточку счета. Аналогично далее можно открыть первичный документ.

сформированная оборотно-сальдовая ведомость по 105.00 счету за 1 кв. 2012 г.

Встав на любую ячейку с суммой в шапке формирования отчета после значка отражается значение. Если в таблице отчета курсором мыши выделить несколько сумм, то после значка отразится их общая сумма.

Изменение настроек формирования отчета с возможностью добавления дополнительных данных и получения отчета в различных срезах рассмотрим в следующей части статьи.

  • о реквизитах организации; либо
  • об изменении реквизитов организации.
Читайте также:
Как сделать совместимость программ

Рис. 1. Выбор шаблона письма для отправки реквизитов контрагенту

В поле Учетная запись автоматически появляется учетная запись, настроенная для получения и отправки писем. Напоминаем, что настройку учетных записей электронной почты можно выполнить в формах:

  • Персональные настройки из раздела Главное; либо
  • Органайзер из раздела Администрирование.

В поле Адрес ответа можно указать электронный адрес, на который получатели письма смогут отправлять ответ (например, если учетная запись предназначена только для отправки писем).

Поскольку реквизиты компании могут меняться, контрагентам необходимо сообщать актуальные сведения об организации. Теперь тему и текст письма можно менять с помощью кнопки Заполнить по шаблону (см. рис. 1).

В открывшейся форме Выбор шаблона письма в поле Выберите тему доступны варианты:

Тема и текст письма заполняются по выбранному шаблону.

Для оптимизации документооборота организации в «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) предназначены шаблоны договоров (раздел Справочники — Покупки и продажи), которые могут использоваться при заключении договоров с контрагентами (рис. 2).

Рис. 2. Сохранение печатной формы договора

В программе предложены шаблоны наиболее распространенных видов договоров:

  • поставки;
  • возмездного оказания услуг;
  • подряда.

Пользователь может пополнять справочник шаблонов своими вариантами договоров.

Шаблон автоматически заполняется имеющимися в программе реквизитами и сведениями, если его открывать по команде Печать — Договор из:

  • документа Счет покупателю;
  • формы элемента справочника Договоры (карточки договора).

Печать реестра документов

Печать отчета Реестр документов доступна по кнопке Печать — Реестр документов, расположенной в командной панели списка документов. Теперь при открытии реестра полностью повторяются настройки списка документов, из которого он вызван:

  • период отчета;
  • сортировка колонок;
  • установленные отборы.

По умолчанию в отчете отображаются только значимые реквизиты (рис. 3).

Рис. 3. Реестр документов

Чтобы вывести дополнительные колонки, которые есть в списке, их нужно указать в настройках отчета на закладке Оформление.

В следующий раз отчет из списка будет сформирован с указанными настройками.

Начиная с версии 3.0.52, при формировании всех стандартных отчетов выполненные настройки и отборы сохраняются автоматически. При повторном открытии отчета они будут установлены по умолчанию.

Стандартные отчеты в 1С используются для отображения и последующего анализа информации по остаткам и оборотам счетов учета, проводкам, субконто, аналитик в различных разрезах учета, как бухгалтерского, так и налогового. При помощи информации из отчетов можно проанализировать весь учет организации.

Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи:

Под стандартными отчетами понимается следующий набор типовых отчетов конфигурации: ОСВ, ОСВ по счету, шахматная ведомость, различные отчеты с информацией по счетам и проводкам и пр. Все отчеты удобно объединены в одноименной группе в программе.

Рассмотрим каждый отчет подробно. Переходим в раздел программы “Отчеты” и в нем нас будет интересовать группа “Стандартные отчеты”.

Стандартные отчеты в 1С:Бухгалтерия

Первым отчетом в списке идет “Оборотно-сальдовая ведомость”, которая позволяет агрегировать информацию об остатках и оборотах по всем счетам учета, а также субсчетам за интервал времени. Выведенная строка в отчете будет соответствовать счету или субсчету.

Стандартные отчеты в 1С:Бухгалтерия

Первым отчетом в списке идет “Оборотно-сальдовая ведомость”, которая позволяет агрегировать информацию об остатках и оборотах по всем счетам учета, а также субсчетам за интервал времени. Выведенная строка в отчете будет соответствовать счету или субсчету.

Стандартные отчеты в 1С:Бухгалтерия

Следующий отчет “Оборотно-сальдовая ведомость по счету”. При помощи него можно получить информацию по выбранному счету, который указывается в шапке отчета.

Стандартные отчеты в 1С:Бухгалтерия

Следующий отчет “Анализ счета” показывает данные по оборотам выбранного счета со всеми остальными счетами за указанный период. Есть возможность формировать отчет с детализацией по субсчетам и по субконто.

Далее идет отчет “Анализ счета” отобразит информацию по оборотам указанного в отчете счета со всеми остальными счетами за указанный период. Также имеется возможность строить данный отчет с детализацией по субсчетам и по субконто.

Отчет “Обороты счета” показывает обороты между указанным счетом за интервал времени и всеми остальными счетами.

Отчет “Карточка счета” используется для предоставления информации по остаткам, а также оборотам за определенный период. Кроме этого можно получить информацию с детализацией до проводок.

Следующие три отчета “Анализ субконто”, “Анализ субконто”, “Обороты между субконто” данная группа отчетов аналогична по структуре предыдущей, с той разницей, что позволяет проанализировать информацию по выбранному виду субконто, корреспондирующими с ним субконто и пр.

Отчет “Сводные проводки” предназначен для получения информации по сводным корреспондирующим счетам за период.

Стандартные отчеты в 1С:Бухгалтерия

Следующий отчет “Отчет по проводкам” используется для вывода списка счетов, которые корреспондируют между собой и отобраны по определённым параметрам формирования.

При помощи отчета “Главная книга” есть возможность по каждому счету (субсчету) отобразить информацию об остатках на начало и конец периода, оборотах счета с другими счетами (субсчетами) за указанный временной интервал. Отчет строится по данным бухгалтерского учета.

Далее идет отчет “Шахматная ведомость”. Он используется для построения одноименной шахматной ведомости по счетам (субсчетам) за определенный период времени. Каждая строка отчета соответствует дебетуемым счетам, каждый столбец — кредитуемым счетам. Счета идут в порядке возрастания.

  • 1с скд программно сформировать отчет
  • Visual studio background download как отключить
  • Что такое программа последовательный набор команд машинный код файл на компьютере магия
  • Как синхронизировать закладки на яндекс браузере и сафари
  • 55pfs8109 60 прошивка usb

Источник: kompyutery-programmy.ru

Если при формировании стандартного отчета программы 1с бухгалтерия 8 не указать организацию

Список тегов Добавить пост
Просто начни вводить вопрос в поле и получи ответ

Если при формировании стандартного отчета программы «1С:Бухгалтерия 8» не указать организацию

Отчет будет сформирован по учетным данным всех организаций информационной базы


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» к стандартным отчетам относятся отчеты


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» к стандартным отчетам относятся отчеты

Читайте также:
Радиоэлектроника схемы статьи и программы для радиолюбителей

«Все перечисленные
Шахматная ведомость
Главная книга
Оборотно-сальдовая ведомость»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» в отчете «Анализ налогового учета по налогу на прибыль» отражает информацию

Бухгалтерского учета, налогового учета, а также учета постоянных и временных разниц


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» настройка отчета «Анализ налогового учета по налогу на прибыль» позволяет установить

«Параметры, указанные в ответах 1 и 2
Организацию
Период формирования отчета»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» настройка отчета «Анализ налогового учета по налогу на прибыль» позволяет установить

«Ничего из перечисленного
(Неверно)Отображение показателей: БУ, НУ, ПР, ВР …
(Неверно)Критерии отбора информации
(Неверно)Группировку информации»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» настройка отчета «Анализ налогового учета по НДС» позволяет установить

«Параметры, указанные в ответах 1 и 2
Период формирования отчета
Организацию»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» настройка отчета «Анализ налогового учета по НДС» позволяет установить

«Ничего из перечисленного
(Неверно)Критерии отбора информации
(Неверно)Способ сортировки информации
(Неверно)Список возможных проверок»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» отчет «Экспресс-проверка ведения учета» позволяет непосредственно из отчета

«Первое и второе
Запустить обработку для устранения некоторых ошибок
Перейти к документу, в котором обнаружена ошибка»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5

В программе «1С:Бухгалтерия 8» отчет «Экспресс-проверка ведения учета» формирует информацию

«Всю перечисленную
Рекомендации по устранению ошибок
О возможных причинах ошибок
Об обнаруженных ошибках»


Комментарии 0 Раскрыть 2017-06-15 22:22:11 5
Страницы: >>>

Источник: otvet-est.ru

Настройка учётной политики для целей налогового учёта в 1С: Бухгалтерии ред. 3.0

Previous Next Play Pause

Учётная политика является самым первым документом, утверждаемым после открытия бизнеса. В ней указываются основные параметры работы предприятия и на неё в дальнейшем будут опираться как работники бухгалтерии, так и руководитель при принятии управленческих решений. Рассмотрим нюансы настройки учетной политики для целей налогового учета в данной статье.

При составлении учетной политики нужно обязательно руководствоваться нормативно-правовыми основами, то есть действующим законодательством. В связи с изменениями, вносимыми в налоговый кодекс, учётную политику по налоговому учёту необходимо проверять ежегодно. В случае отсутствия изменений программа автоматически сделает её продление на будущий год.

Для заполнения или редактирования учётной политики для целей налогового учёта необходимо перейти в раздел «Главное» и выбрать пункт «Налоги и отчёты». Ещё один способ открыть эту настройку – это выбрать в разделе «Главное» пункт «Учётная политика» и внизу окна перейти по ссылке «Настройка налогов и отчётов».

В открывшемся окне левая сторона представлена в виде закладок, каждая из которых – это отдельный налог. На каждой закладке есть ссылка «История изменений», перейдя по которой вы можете посмотреть данные, введённые в предыдущих периодах.

На первой закладке необходимо выбрать систему налогообложения, на которой вы находитесь. В зависимости от сделанного выбора количество закладок и их наименования будут меняться. Например, при выборе общей системы налогообложения, основными разделами являются «НДС» и «Налог на прибыль». А при выборе упрощённой системы налогообложения главной закладкой будет «УСН».

Пройдёмся по всем разделам.

На закладке «Налог на прибыль» при первоначальной настройке автоматически проставляются текущие ставки налога. В случае применения вашим предприятием пониженных ставок по налогу на прибыль вы можете изменить эти значения вручную. Напомним, что ставка налога, уплачиваемого в федеральный бюджет, устанавливается главой 25 НК РФ, а региональная ставка — в законах субъектов РФ.

В налоговом учёте существует два метода начисления амортизации – это линейный и нелинейный методы. При вводе в эксплуатацию основного средства есть возможность выбрать метод начисления амортизации по бухгалтерскому учёту. А по налоговому – он будет определён исходя из текущей настройки.

И менять её перед вводом в эксплуатацию нового основного средства для применения другого метода нельзя. На этом этапе важно принять решение о том, каким методом вы будете начислять амортизацию по всем объектам основных средств и нематериальным активам, потому что поменять метод можно не чаще одного раза в пять лет (ст. 259 НК РФ).

Спецодежду и спецоснастку, в зависимости от её стоимости и срока полезного использования, списывают на затраты одним из трёх методов: линейным, погашением стоимости при передаче в эксплуатацию и списанием пропорционально объёму продукции (работ, услуг).

Если вы заранее знаете, что на вашем предприятии планируется приобретение спецодежды или спецоснастки только стоимостью менее 100 000 рублей, то можно смело устанавливать флаг «Единовременно». Но если есть вероятность покупки более дорогостоящих спецвещей, то лучше выбрать пункт «Указывается при передаче в эксплуатацию». В этом случае при вводе документа «Передача материалов в эксплуатацию» в разделе «Склад» у вас будет возможность для каждой отдельной единицы выбрать необходимый вам метод.

Формирование резервов по сомнительным долгам в налоговом учете, в отличие от бухгалтерского, не является обязательным для организаций. Данный пункт остаётся на ваше усмотрение. Чтобы сделать верный для вас выбор, советуем прочитать нашу статью Эти непростые резервы – формирование резерва по сомнительным долгам в 1С: Бухгалтерии.

Согласно ст. 318 НК РФ все затраты предприятия делятся на прямые и косвенные. Прямые расходы – это те, которые напрямую влияют на расчёт себестоимости выпускаемой продукции, и при закрытии месяца, дебет 20 счёта закрывается на дебет 90.02.

Среди них обычно выделают стоимость материалов, потребовавшихся для выпуска продукции, аренда производственных площадей, заработная плата и страховые взносы, начисленные сотрудникам производства и другие. Все остальные затраты являются косвенными, и при закрытии месяца закрываются в дебет счёта 90.08. По ссылке «Перечень прямых расходов» можно проверить и отредактировать список затрат, относящихся к прямым.

Номенклатурные группы вводятся с целью определения себестоимости выпускаемой продукции, а также при выполнении работ и оказании услуг. Их также используют в аналитических целях, для разделения выручки по группам выпускаемых товаров или оказываемых услуг. Более подробную информацию об этом можно узнать из видеоролика Почему так важны настройки номенклатуры в 1С: Бухгалтерии? — фрагмент вебинара

Читайте также:
Как составить муниципальную программу

Статья 286 НК РФ определяет порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. Так организации, чья выручка за четыре предыдущих квартала не превысила 60 млн. руб., могут уплачивать лишь квартальные авансовые платежи. При нарушении данного критерия они переходят на уплату ежемесячных авансовых платежей по расчётной прибыли.

Предприятия имеют право перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей, рассчитанных исходя из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду.

Следующий раздел, требующий настройки, это «НДС».

В статье 145 НК РФ указаны организации и индивидуальные предприниматели, которые при применении общей системы налогообложения освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. В случае отнесения вашей организации к таковым следует установить флаг «Организация освобождена от уплаты НДС».

Раздельный учёт входящего НДС обязаны вести налогоплательщики, осуществляющие операции, облагаемые НДС одновременно с необлагаемыми, или облагаемыми по ставке 0%.

Флаг «Начисляется НДС при отгрузке без перехода права собственности» позволяет начислять НДС при вводе документа «Реализация (акт, накладная)» в разделе «Продажи» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности».

Флаг «Контролировать долю вычета» позволяет оградить ваше предприятие от налоговой проверки в части заявляемых вами вычетов по НДС. Подробная статья на эту тему есть на нашем сайте Безопасная доля вычетов по НДС.

В программе предусмотрено 5 вариантов регистрации счетов-фактур на аванс.

По умолчанию стоит «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса». При выборе данного варианта, счета-фактуры будут регистрироваться по каждой поступившей сумме, кроме тех, которые зачлись в тот же день. Этот вариант рекомендуется разработчиками программы как самый безопасный, т.к. именно он позволяет отследить факт пропуска регистрации счет-фактуры на аванс. При выполнении регламентных операций по учету НДС программа самостоятельно сформирует все пропущенные счета-фактуры на аванс.

В случае выбора других вариантов в конце отчетного периода обязательно проверяйте корректное формирование счетов-фактур.

Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ продавец должен выставить покупателю счет-фактуру на сумму предоплаты в течение 5 календарных дней, после ее получения, если отгрузка в счёт оплаты производится также в течение 5 дней. В данном случае выбирается пункт «Не регистрировать счета-фактуры в течение 5-ти календарных дней».

Третий вариант предполагает выписывание счетов-фактур на аванс только по суммам, которые не зачлись на конец месяца. Обычно это используется при непрерывных долгосрочных поставках товаров, оказания услуг одному и тому же покупателю.

Следующий вариант предназначен для организаций, которые готовы отстаивать позицию о том, что платежи не признаются авансовыми, если отгрузка и оплата товара произошли в одном налоговом периоде.

Согласно п.13 ст. 167 НК РФ организации, имеющие производственный цикл, превышающий полгода, имеют право считать момент возникновения налоговой базы в день отгрузки. Для них предусмотрен последний вариант из возможных.

На закладке «Налог на имущество» указывается ставка налога в соответствии с законом субъекта РФ.

Напомним, что с 2019 года налогом на имущество облагается только недвижимое имущество. В случае применения организацией льгот по налогу на имущество, указанных в главе 30 НК РФ или в региональном законодательстве, устанавливаются соответствующие флаги:

• «Всё имущество освобождено от налога» — при выборе данного пункта необходимо указать код льготы;

• Если льгота предусматривает не полное освобождение налога, а уменьшение ставки, то устанавливается флаг «Это сниженная ставка»;

• Если льготой предусмотрено снижение суммы налога, а не процента, то устанавливается флаг «Налог уменьшен на»;

• Если организация применяет несколько льгот, то по каждой из них нужно формировать отдельный лист раздела 2. Но если льгота одна, то заполнять раздел 2 отдельно по каждому имуществу нет необходимости. За данную настройку отвечает флаг «При наличии одной льготы заполнять один лист раздела 2 декларации».

Бывают случаи, что льгота распространяется не на всё имущество, а только на определённые объекты. Их данные необходимо заполнить по ссылке «Объекты с особым порядком налогообложения».

По ссылке «Порядок уплаты налогов на местах» можно указать несколько налоговых органов, в которые вы в дальнейшем будете перечислять налог.

По правилам ведения бухгалтерского учёта расходы по налогу на имущество следует отражать на тех затратных счетах, что и амортизация по этим объектам. Амортизация может начисляться как на 20 счёт, в случае использования оборудования для производственных процессов, так и на 26 или 44, если они задействованы в торговле или используются административно-управленческим персоналом. Соответственно, по ссылке «Способы отражения расходов» нужно настроить по дебету каких затратных счетов будет производиться начисление имущественного налога.

На закладке «НДФЛ» есть возможность выбрать способ применения стандартных вычетов. Ранее был возможен только первый вариант, но после письма Минфина РФ от 07.10.2004 г. № 03-05-01-04/41 в программу был добавлен и второй метод. Позднее, Минфин изменил своё решение, поэтому по умолчанию переключатель стоит на «нарастающем итоге». Теперь каждая организация самостоятельно принимает решение какой вариант ей применять.

На закладке «Страховые взносы» выбирается тариф страховых взносов, применяемый на вашей организации и указывается ставка взноса от несчастных случаев.

По ссылке «Все налоги и отчеты» можно настроить порядок расчёта по транспортному, земельному, водному и многим другим налогам в том случае, если для вашей организации они являются актуальными.

Для получения печатной формы необходимо перейти в раздел «Главное», выбрать пункт «Учётная политика», нажать на кнопку «Печать» и из выпадающего списка выбрать «Учётная политика по налоговому учёту». При желании печатную форму можно отредактировать, распечатать или сохранить вне программы.

Автор статьи: Алина Календжан

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник: xn--80abbnbma2d3ahb2c.xn--p1ai

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
EFT-Soft.ru